“审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。”4月16日,中核集团召开2024年度内部审计工作会议,全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神,深入落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,总结工作、交流经验、分析形势、部署重点任务。中核集团董事长、党组书记余剑锋出席会议并讲话,党组成员、总会计师王学军主持会议。
国务院国资委综合监督局副局长刘永峰、审计署企业审计六局二级巡视员张建生出席会议,对中核集团2023年审计工作成绩和亮点表示充分肯定,对下一步内部审计提出明确要求。一是加强党管审计,深入推进党对审计工作的集中统一领导细化实化制度化。二是切实提升内部审计监督效率,科学制定年度审计计划。三是做好审计整改“下半篇”文章,切实把审计整改作为破解难题、实现高质量发展的重要契机,一体推进,规范管理。四是加强境外审计监督检查,加快推动境外审计全覆盖。五是加快内部审计监督数智化转型推进,提升内部审计的数字化、智能化水平。
会议指出,2023年,在审计署、国务院国资委、国防科工局的有力指导和集团公司党组的坚强领导下,集团公司集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系逐步建立,审计监督与服务保障作用进一步彰显,审计成果运用贯通协同进一步顺畅、权威和高效,内部审计质量连续两年被国务院国资委评为A级,责任追究体系建设取得中央企业国企改革三年行动考核第一名的优异成绩,1名同志获评“全国内部审计先进工作者”,2家单位审计部门获评“全国内部审计先进集体”,内部审计工作卓有成效,为集团公司高质量发展提供了有力保障。
针对下一步工作,会议提出三点要求:
一是提高站位,凝聚共识,深刻把握新时代内部审计工作的职责定位和前进方向。要强化审计政治属性,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,按照集团公司党组的要求,指哪儿打哪儿,打哪儿成哪儿,使审计队伍成为集团公司经济监督的“经济卫士”。树牢“整体·协同”理念,进一步优化总部集中管控模式,加强与其他监督力量和业务部门的贯通协同,发挥审计协同的整体功能。牢牢把握职责定位,自觉把服务意识融入内部审计工作的全过程,通过精进的审计专业服务为改革发展保驾护航。
二是聚焦主业,履职尽责,以高质量审计促进集团公司高质量发展。当前,集团公司发展进入战略机遇期,内部审计要切实增强全局意识和大局观念,牢记使命担当,更好地服务国家战略。聚焦权力运行,加大对主要负责人经济责任审计力度,促进领导干部规范用权。突出问题整改,健全跨部门跨单位整改督导协同机制,以跟踪问效推动整改措施落实落地,当好“探照灯”,筑牢“防火墙”,助力各项战略任务圆满完成。
三是创新作为,忠诚担当,推动内部审计工作整体效能不断提升。秉持“以有为争有位,有位才能更有为”的理念,优化组织方式,发挥内外部审计力量在审计项目实施中的“整体·协同”作用。创新审计手段,加快推动内部审计监督数智化转型升级。狠抓自身建设,着力把审计队伍打造成一支忠诚、干净、廉洁的“铁军”,推动内部审计工作再创佳绩、再建新功。
会议强调,全系统要深刻领会党中央赋予审计工作的新使命、新希望,深入贯彻落实中央审计委员会、审计署、国务院国资委、国防科工局的重要指示,全面落实好本次会议部署要求。各单位一把手要切实履行内部审计工作第一责任人的职责,结合实际,牵头研究制定加强内部审计工作的具体举措。各级审计部门和全体审计人员要以本次会议精神为引领,从全局和整体的角度谋划部署,扎实推进全年的各项审计任务,为集团公司把方向、谋大局、定规划、促改革提供决策参考和服务保障。
会上,集团公司总经济师、总审计师黄敏刚传达学习二十届中央审计委员会第一次会议、2024年全国审计工作会议等重要会议精神。集团公司审计与法务部主要负责人作内部审计工作报告。中国核电、中核铀业、中核工程等单位就审计工作作经验交流。
集团公司副总师级领导王德林、杨朝东、赵强、徐鹏飞、薛小刚、韩泳江,集团公司总部各部门负责人,京区专业化公司、直属单位主要负责人、分管及协管内部审计工作领导、总审计师在主会场参会。其他成员单位主要负责人、分管及协管内部审计工作领导、总审计师、内部审计部门人员在分会场以视频形式参会。
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