3月19日,中核集团召开2021年度内部审计工作会议,总结回顾集团公司“十三五”内审工作情况,表彰内审先进集体和先进工作者,谋划“十四五”内审工作新蓝图,部署2021年内部审计重点工作任务。中核集团党组书记、董事长余剑锋出席会议并强调,要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署,落实中央审计委员会、审计署、国资委和国防科工局的要求,明确内部审计工作的目标、方向和任务,以高质量审计保障集团公司高质量发展。
“审计就像体检,不仅是为了查病,更是为了治已病、防未病。做好内部审计工作,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,是集团公司提升现代企业治理管理能力水平、打造世界一流核工业集团的内在要求”。就如何全面深入推进集团内部审计工作,余剑锋提出五点要求:
一是提高认识,准确把握内部审计工作方向。内部审计要围绕集团中心工作和发展目标,敢于担当,主动作为,通过揭示苗头性问题、风险隐患,促进完善内部控制制度,防范化解风险,避免重大损失的发生。
二是督促整改,强化内部审计的成果运用。要切实压紧压实整改责任,创新整改方式,将整改效果纳入绩效考核,形成倒逼整改机制。把查问题、提建议、抓整改同完善制度、促进管理、推动改革结合起来,持续提升整改效果。
三是严肃追责,健全用好追责体系。对有令不行、有禁不止的重大违规事项予以重点查办,提升追责的针对性。坚持发现一起、查处一起,增强追责震慑力。强化追责成果运用,促进完善相应的管理制度。做好警示教育工作,强化监督震慑。
四是加强协同,积极配合国家审计和出资人监督。认真接受审计署、国资委和国防科工局的指导和监督,与国家审计、出资人监督相向而行,共同发力,借监督指导之力,不断提升管理水平。
五是加强组织领导,提升内部审计工作效能。各单位负责人要把内部审计作为全面加强管理、促进单位规范运作和提高经营发展质量效益的重要抓手,配齐配强审计力量,加强审计队伍建设,赋予必要的职责权限,加大对内部审计工作的领导和支持力度,促进内部审计工作高质量发展。
会上,中核集团审计与法务部汇报了“十三五”内部审计工作情况,明确了“十四五”内部审计工作的总体要求、主要目标和重点任务,对2021年内部审计工作进行了部署。
集团公司总经济师、总审计师黄敏刚,审计署、国防科工局相关司局领导,集团公司总部有关部门负责人,京区专业化公司、直属单位主要负责人、协管内部审计工作的领导在主会场参会。其他成员单位主要负责人、审计工作人员和有关业务部门负责同志在分会场以视频形式参会。 免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。